建立质量安全长效机制的通知(甬交建2010-77号)-附表 - 图文

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附表1 公路、水运工程建设项目质量、安全状况汇总表

县市区 工程项目 质量总体状况 安全总体状况 备注 1

附表2 公路、水运工程建设项目质量、安全状况总体评价表

工程名称 工程规模 工程地点 建设单位 主要参建单位 监理单位 施工单位 1、质量管理行为方面: 项目质量安全状况评价 2、施工工艺方面: 3、公路、水运工程实体质量方面: 设计单位 开工时间 情况 4、安全生产方面: 总体评价等级 备注:1.项目质量、安全状况总体评价等级分为五个档次,分别为好(90—100分),较好(70—89分),一般(60—69分),较差(30—59分),很差(0—29分)。 2.项目质量、安全状况总体得分根据质量管理行为、实体质量、施工工艺

和安全生产四个方面的得分,以百分制计算平均分。

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附表3 公路工程质量管理行为检查内容及要求

县(市、区) 项目名称: 日期: 受检 检查内容及要求 分值 评分 备注 单位 1.质量管理制度完善;质量管理责任人明确;质量工作 10 运行有效 建设 8 单位 2.履行合同,无违规指定分包、指定采购、强令赶工 (303.设计变更管理规范 7 分) 4.质量事故及质量敏感部位(重大隐患)处理、控制到 5 位 1.质量管理制度完善;质量管理责任人明确 6 2.项目经理、总工、主要设备及工地试验室符合合同要求,及时进场 施工 3.标准试验、配合比设计经监理工程师批准 单位 (304.进场材料自检、材料场地及堆放规范 分) 5.工程原始记录和自检数据齐全真实 6.一线操作人员掌握工艺要点;主要技术人员熟悉本合同工程重点、难点及相关知识 1.质量管理制度完善,责任落实到人 2.机构设臵、主要监理人员与设备符合合同要求 监理 3.对标准试验、配合比设计验证审批 单位 (254.独立抽查频率符合规范要求 分) 5.旁站、巡视到位,记录真实完整 6.质量监理指令闭合、落实 设计 1.设计人员按合同要求驻施工现场,服务到位 单位 2.勘查、设计深度满足工程要求,与实际相符 (15分) 3.设计变更合理、及时 质量管理行为 得分 质量管理行为评价等级 6 6 4 4 4 6 5 3 3 5 3 5 5 5 备注: 1.质量管理行为评价等级根据得分分为五个档次,分别为好(90—100分),较好(70—89分),一般(60—69分),较差(30—59分),很差(0—29分)。

2、两家及两家以上单位以平均值计算得分。

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附表4 公路工程施工工艺检查内容及要求

县(市、区) 项目名称: 日期: 单位分部工程 检查内容及要求 分值 评分 备注 工程 原地面处理、填筑材料满足要求 100 分层碾压厚度符合规定 100 土方路基 含水量适宜 表面平整 路 临时排水设施完善 基 填料规格满足要求 工 石方路基 程 填筑厚度满足要求 (15填筑密实 分) 砂浆配合比控制有效,砌筑材料规格符合要求 砌体 *软基处理 砂浆饱满,砌筑密实,勾缝牢固 排水符合设计要求 施工符合相关要求 路拱适宜 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 按要求进行沉降观测 100 拌合温度、沥青用量、级配和均匀性控制准确,100 材料满足要求 摊铺时自然环境条件满足要求 100 摊铺和碾压温度、碾压速度适宜 摊铺、碾压组合合理,碾压密实,表面平整 厚度控制严格 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 *沥青面层 路 面 工 程 (15分) 粘层油适量,层间无污染,联接牢固 拌合设备精度符合要求,配合比控制严格,材料满足要求 *水泥砼 砼运输无离析,振捣密实 面层 模板安装规范、稳固 接缝、传力杆、拉力杆设臵符合设计 养护方法得当 施工时自然环境条件满足规范要求 基层 混合料摊铺无离析,碾压密实,表面平整 水泥稳定类延迟时间在允许范底基层 施工组织合理,围内 碾压后进行保湿养生,养生期符合要求,施工车辆禁行 混合料拌合均匀,含水量适宜,材料满足要求 100 4

续附表4

单位分部工程 工程 检查内容及要求 钻孔记录及成孔检测记录真实可靠 钢筋笼定位措施可靠、不偏位 *钻孔桩 水下砼应连续灌注,记录真实准确 进行完整性检测 桩头处理工艺得当 拌合配合比控制严格 砼运输无离析 桥 *砼工程 梁 工 程 (30分) 钢筋 对支架、模板、钢筋和预埋件及时检查校正 砼浇筑的震捣方法、效果满足要求 养护规范 接头方式、所占比例符合要求 焊接规范、无烧伤 加工成型及定位准确 有防雨、防潮的措施,无锈蚀 确保不绞丝、绞束,无滑丝、断丝,张拉设备经过校核 *预应力 张拉设备的张拉、持荷平稳、准确 张拉记录及时、真实、准确 孔道注浆质量合格 安全制度完善,通风、照明、防尘等措施得力 光爆效果良好 隧 道 工 程 (30分) 隧道开挖 严格控制超欠挖 严格进行收敛观测 爆破后及时清理浮石,做好支撑 锚杆设臵及垫板安装符合设计 喷射砼配合比控制严格 *初期支护 分层厚度、时间间隔和喷射方式得当 喷射砼无空洞,表面平整,厚度符合要求 钢拱架、钢格栅,定位准确,背部喷填密实

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分值 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 评分 备注

续附表4

单位分部工程 工程 检查内容及要求 避免防水层铺设破漏渗水 隧 道 工 程 土工布、保证固定点密度 排水板安钉头平整无外露 装 防水板焊贴牢固 防水板有破损时应立即修补 *衬砌砼 砼浇筑密实,背后无空洞 止水带定位准确;其他同桥梁砼工程 反光膜粘贴牢固、平整 标志 交 通 设 施 (10分) 安装过程中不能损伤标志面板 安装位臵、角度正确 标线喷涂或安装前应清洁路面 标线 底漆刷涂均匀 反光玻璃珠应附着牢固,反光均匀 标线表面不得出现网状和断裂裂缝 立柱打入长度符合设计要求 *防撞护栏 施工工艺检 查得分 立柱顶部适当保护,无变形、开裂 埋入式立柱砼基座尺寸应符合要求 施工工艺评价等级 分值 评分 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 备注 备注:1. 施工工艺评价等级根据得分分为五个档次,分别为好(90—100分),较好(70—89分),一般(60—69分),较差(30—59分),很差(0—29分)。

2.施工工艺检查总得分为100分,由各单位工程得分相加。如单位工程缺项,扣除缺项分值后折算成百分制。

3. 单位工程得分由各项得分相加后折算为该单位工程分值,其中带*分部工程中各项得分按双倍计算。

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附表5 公路工程实体质量检查项目

县(市、区) 项目名称: 日期:

合格单位 分部 检查项目 评分 备注 工程 工程 率 *压实度 路基土*路床弯沉 石方 灰剂量(灰土封层) *软土地基处治 断面尺寸 排水 路 工程 铺砌厚度 基 *砼强度 工 钢筋保护层厚度 程 小桥涵 结构尺寸 钢筋加工及安装 高程及平面位臵 支挡工砼强度 程 断面尺寸 *沥青面层压实度 沥青含量 *矿料级配 *沥青面层渗水系数 面层 *砼面层强度 路 *厚度 面 工 平整度 程 横坡 *压实度 *灰剂量 基层 底基层 *厚度 *强度 *路基填料CBR *钢材 原材料 *水泥 *沥青

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续附表5

单位 工程 分部 工程 检查项目 *墩台砼强度 钢筋保护层厚度 下部 墩台垂直度 结构 结构尺寸 桥 钢筋间距 梁 高程及平面位臵 工 *砼强度 程 钢筋保护层厚度 上部 结构尺寸 结构 钢筋间距 桥梁伸缩缝 *强度 衬砌 *衬砌厚度 隧道 支护 大面平整度 工程 锚杆 开挖 开挖断面轮廓 标线 *厚度 板厚 标志 标志板下缘至路面净空 砼强度 公路、水运 横梁中心高度 安全 护栏顺直度 设施 轴线横向偏位(砼护栏) 防护栏 砼强度(砼护栏) *波形护栏钢材厚度及镀锌厚度 *石灰 *碎石 原材料 *砂 实体质量检查 检查得分 合格率 评分 备注 实体质量检查评价等 级 备注:1、各抽查指标项以其实测合格率达到60%以上乘以100为该项评分,合格率低于60%为0分。

2.检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。 3.各检查项目的抽查数量应相对平衡,带*号项目的抽查总点数应不少于每次抽查总点数的30。

4.评定分五个档次,分别为好、较好、一般、较差、很差。分别为好(90—100分),较好(70—89分),一般(60—69分),较差(30—59分),很差(0—29分)。

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附表6 水运工程质量管理行为检查内容及评分表

县(市、区) 项目名称: 日期: 检查分评抽查指标项 标准或要求 内容 值 分 开工备案 及时、完善 4 目标明确具体,制度健全,措施有针对质量管理目标、制度和措施 6 性和可操作性,落实到位 管理制度健全、监管到位 4 建设 工程分包、劳务分包 科学合理 4 (30施工工期控制 分) 合同管理 规范、严格、手续齐全 4 变更管理 规范 3 质量事故及重大质量隐患 按有关制度及时处理 5 扣分 无针对性措施压缩工期 项目经理、技术负责人、试验室负责人 符合合同及相关资格要求 5 施工组织设计编制与报批 规范、及时 3 质量管理措施 完善,有针对性和可操作性,落实到位 5 工程分包、劳务分包 分包合同规范、管理制度健全 3 健全、落实到位 3 施工 质量文件、档案管理 及时、全面 3 (30施工技术交底 分) 质量问题整改 质量自检体系健全,按要求及时落实 3 工地试验室管理 符合规定和工程需要,管理规范 2 文明施工 现场整洁、规范、环保 3 扣分 资料虚假 人员资格虚假 监理规划、监理实施细则 完善、有针对性 3 总监、监理工程师 符合合同要求,及时进行岗位登记 5 工地试验室管理 符合规定和工程需要,管理规范 3 平行抽检 及时、规范,频率符合要求,资料齐全, 4 监理 独立复测记录完整 (25旁站、巡视 到位,记录清楚、齐全 4 分) 监理日志 记录连续、真实 3 监理指令 指令明确、闭合 3 资料虚假 扣分 人员资格虚假 及时、全面 5 设计 设计交底 (15设计服务 符合合同要求 5 分) 设计变更 合理、及时,手续齐全 5 质量管理行为得分 质量管理行为评价等级 备注 备注:1.质量管理行为评价等级根据得分分为五个档次,分别为好(90—100分),较好

(70—89分),一般(60—69分),较差(30—59分),很差(0—29分)。 2、两家及两家以上单位以平均值计算得分。

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附表7 水运工程施工工艺检查内容及评分表

县(市、区) 项目名称: 日期: 检查内容 序抽查指标项 号 1 *材料质量 2 材料存放 混 凝 土 标准或要求 分评备注 值 分 原材料品种、规格和质量符合设计和规范要求,质量证明 100 资料齐全,进场复检、检验批次及频率符合规范规定 场地硬化,分类堆存,标识清晰;有防雨、防潮、防锈措施 100 配合比设计应由具备资质的试验室进行,按砼配合比设计 *配合比设3 规程进行试配,原材料试验、计算书、试配记录和配合比100 计 通知单内容齐全、规范 4 砼拌合浇注 原材料计量符合规范规定;砼无离析,无漏振、过振 5 施工缝处理 凿毛处理符合要求,浮浆、浮渣清理干净 6 养护 养护方法、时间符合要求 100 100 100 模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性,无明显变形; 模板制作和7 拼缝平顺、严密;脱模剂涂刷均匀,不污染钢筋和砼接茬;100 安装 底模拆除时间符合要求 8 拉杆处理 模 板 钢 筋 9 维护及存放 符合规范规定 100 模板及时清理,表面清洁;存放方法得当,有防止污染、 100 生锈和变形措施 焊接接头力学和工艺性能、焊缝长度、弯折角度符合规范 规定,无表面烧伤、凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺100 10 *钢筋连接 陷,焊口无裂纹;机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范规定 钢筋绑扎牢固,搭接长度及接头所占比例符合规范规定; 绑扎铅丝头不得伸入钢筋保护层内;钢筋保护层垫块的间100 11 *钢筋绑扎 距、支垫方法规范;垫块密实,强度不低于构件本体砼强度;钢筋锈蚀处理及时,满足要求 张拉机具按规定进行维护、校验和标定;预应力筋质量符 12 *预应力筋 合设计和规范要求;预应力筋张拉、放松、锚固、灌浆、100 封锚应符合规范规定 13 构件吊运 起吊强度满足设计要求;吊装、运输设备能力及吊运方法 满足要求,有吊运方案;采用浮运方式,应进行吃水、压100 载、浮游稳定验算;吊装、运输中避免碰损,无事故发生 沉箱等大型构件安装前,基床面无回淤沉积物;安装后及 时进行稳定回填;梁、板等构件安装铺垫砂浆饱满,加固100 连接及时 下沉时,砼强度满足设计要求;下沉均匀,井体无裂缝; 100 封底接缝无渗水 10

砼 构 件 安 装 14 安装加固 15 沉井下沉

16 *沉桩 桩 基 17 *灌注桩 质量证明资料齐全,外观完好;沉桩贯入度、桩尖标高满 足设计要求和规范规定;拼接桩接头处理满足设计要求;100 及时夹桩,无拉桩纠偏;异常桩记录清楚,按要求处理,调查、清除沉桩障碍物 成孔尺度、沉渣厚度符合设计和规范要求;水下砼浇注连 续,埋管深度控制及砼充盈系数符合规定;钢筋笼定位措100 施有效控制偏位及上浮;桩顶浮浆和松散砼凿除干净 基底土质符合设计要求;开挖的断面尺寸不小于设计规定; 100 超深、超宽偏差符合规范规定 基底土质和边坡坡度须符合设计要求;位臵及标高偏差符 合规范规定,槽底超挖视补填情况;基槽底层若受水浸泡100 或受冻应进行处理 严格执行经批准的施工方案;支护结构未破坏,土体稳定, 变形符合规范规定,能够确保周边建(构)筑物及坑内设100 施安全 开挖范围、标高及坡度符合设计要求;开挖断面的平均轮 廓线不小于设计断面,水下挖泥分层的台阶高度符合设计100 和规范规定 19 水下基槽 基 槽 和 岸 坡 开 挖 20 陆上基槽 21 *基坑 22 岸坡开挖 抛 石 基 床 23 24 水下基床抛抛石前应对基槽尺寸、标高及回淤沉积物进行检查;块石 100 石 规格、质量符合设计要求 水下抛石基夯实方法、遍数应符合设计和规范规定,无漏夯;基床夯 100 床夯实 实验收复打一夯次的平均沉降量符合规范规定 焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求;按规定进行焊接工100 艺试验;焊缝质量符合要求;焊缝无损探伤符合有关规定 25 *焊接 钢 结 构 高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计要求和有关标 26 *螺栓连接 准规定;初拧、终拧符合要求;螺栓穿入方向应一致,外100 露丝扣不少于2扣 27 涂装 除锈彻底,油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要求,涂刷均 100 匀,漆膜完整 数据真实,报告规范,试样具有代表性 符合规范规定 100 100 试验 检测 28 *报告 29 批次 沉降位30 *观测 移观测 施工工艺检查得分 观测方案科学合理,布点及时,观测记录连续、真实、完 100 整,根据上述检查情况,确定得分,未开展,计0分 施工工艺评价等级 备注:1. 施工工艺评价等级根据得分分为五个档次,分别为好(90—100分),较好(70—89

分),一般(60—69分),较差(30—59分),很差(0—29分)。

2. 施工工艺检查总得分为100分,由各项得分相加后折算成百分制,其中带*分部工

程中各项得分按双倍计算。

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附表8 水运工程实体质量检查内容及评分表

县(市、区) 项目名称: 日期: 合检查 序抽查指标评标准和评价方法 格内容 号 项 分 率 *砼抗压强采用超声回弹法或取芯法检验,强度低于设计 1 度 值为不合格,计算测点合格率 视露筋、空洞、缝隙夹渣等严重缺陷和蜂窝、砼表面缺 砼预制构件制作 2 麻面、砂斑、砂线等一般缺陷超标状况,确定陷及修补 得分 按检验标准规定的允许偏差和检验方法抽测, 3 *尺寸偏差 计算合格率 按检验标准规定的允许偏差和检验方法抽测, 4 安装偏差 计算合格率 砼预制构件安装 构件碰损检查构件成品保护情况,针对碰损数量及修补 5 及修补 状况,确定得分 按设计及规范要求进行承载力检测,未检测, 6 *承载力 得0分;承载力检测未达设计要求,未处理,得0分 按设计及规范要求进行检测,按I类和Ⅱ类桩占总桩数的比例计算合格率;Ⅱ类桩比例超过 7 *完整性 桩总数的10%,扣2分,超过30%得0分,中间内插记分。有Ⅲ类桩不得分 桩基 按检验标准规定允许偏差值和检验方法,现场 8 正位率 抽测或查阅测量资料,计算合格率。发现有因过大偏位而调整上部结构的,酌情扣分 *不合格桩未处理得0分;处理不及时,扣30%;未按设 9 处理 计方案处理,扣40%;签认手续不齐全,扣30% 桩头凿除 10 及桩顶破现场查看,确定得分 损、修补 *现浇砼抗 11 同1 压强度 砼表面缺 12 同2 陷 按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测, 13 截面尺寸 计算合格率 码头上部结构 接茬及接检查现浇混凝土与构件接茬以及分层浇注施工 14 缝 缝连接、错牙情况,确定得分 钢筋绑扎按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测, 15 与装设 计算合格率。 *钢筋保护现场抽测,超出标准允许值为不合格,计算合 16 层厚度 格率,低于70%,计0分 备注 12

面层平整度 缝宽及顺18 直 沉降缝、伸缩缝 填缝及两19 侧砼缺陷 17 20 *结构裂缝 裂缝 按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率 按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测,计算合格率 现场抽查,确定得分 预埋件 查阅资料,现场检查;发现超出规范规定的结构裂缝,视主要构件裂缝程度确定得分 表层裂缝现场检查裂缝及龟裂程度,确定得分;情况较21 及龟裂 严重,得0分 检查平面位臵、与砼面高差,是否有漏埋、补22 位臵 埋,预埋件外观处理,确定得分 现场抽查,确定得分;发现有一类预埋件未防23 防腐 腐,得0分 *基层压实按检验标准规定允许偏差值和检验方法抽测, 24 度 计算合格率 *砼面层强现场随机取样检测,强度低于设计值为不合格,25 度或联锁计算合格率 块强度 26 *面层厚度 现场随机取样检测,计算合格率 面层平整度、坡度 给排水管28 线 联锁块铺29 砌 27 港区道路、堆场 现场随机取样检测,按检验标准规定的允许偏 差,计算合格率 现场实测管线额定压力或查阅试压记录,确定 得分 按检验标准规定的允许偏差,抽测平整度、缝 宽,计算合格率 工程实体质量评价等工程实体质量得分 级 备注:1、各抽查指标项以其实测合格率达到60%以上乘以100为该项评分,合格率低于60%为0分。

2.工程实体质量得分以检测指标项评分及检查评分的平均值计。 3.检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。 4.各检查项目的抽查数量应相对平衡,带*号项目的抽查总点数应不少于每次抽查总点数的30%。

5.评定分五个档次,分别为好、较好、一般、较差、很差。分别为好(90—100分),较好(70—89分),一般(60—69分),较差(30—59分),很差(0—29分)。

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附表九 安全检查评价表

项目名称: 建设单位: 所在辖区交通局:

责任检查内容 单位 安全生产责任制度 分值 5 检查 方查看台帐 检查要求 违规压缩合同工期,扣5分 未与施工、监理单位签订安全生产合同,扣5分。 未制定落实安全生产责任制、检查、事故报告等制度,缺一项扣1分。 未按项目特点,配备专职安全管理人员,扣4分。 检查情况 得分 建 设 单 位 安全管理体系和安全检查 4 查看未组织开展隐患排查治理行动,扣4分。 台 帐,未按制度组织开展安全生产日常检查,少一次扣1分。 现安全检查深度不足,未发现存在的安全隐患,每一个扣0.5分。 场对发现的安全隐患未落实责任单位整改,每一次扣1分。 照 对隐患整改情况未落实复查,每一次扣0.5分。 查未在合同中未确定合理的安全生产费用,扣1分。 看台未按照监理工程师意见,及时支付,每一次扣0.5分。 帐 查无应急预案,扣5分。 安全生产费用 应急预案 1 5 14

看预案不全,每一个扣2分。 台帐 预案无针对性或不具有可操作,每一项扣1分。 未组织演练,扣1分。 未对“三类人员”证书进行动态审查,扣2分。 安全行为 5 查看台针对性不强,每一项扣0.5 帐 审批同意的专项施工方案内容不全,分。 安全台帐欠健全,扣1-3分。 查未及时制定安全生产监理计划,扣5分。 看台计划中未明确岗位职责、监理内容和方法等,每一项扣1分。 帐 查对危险性较大工程未制定监理细则,扣5分。 看监理细则针对性不强,扣1分 台细则未明确安全监理的方法、措施和控制要点,以及对施工单 帐 位安全技术措施的检查方案, 扣1分。 查未及时审查施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案,扣 看5分。 台审查同意的方案内容不全或缺少针对性,每一项扣1分。 安全生产内容、安全月报、安全事故等信息上报不及时,每一 项扣1分。 未及时审批危险性较大工程的专项施工方案,每一项扣1分。 安全生产监理计划 监 理 单 位 5 安全监理细则 5 方案审查 5 15

帐 审查意见未督促落实,每一项扣1分。 未按要求开展施工安全检查,每一次扣1分。 未审查施工单位的安全保证体系,扣5分。 查看台帐,10 现场对照 未审查特种人员资格,每一人扣1分。 特种设备未经验收就投入使用,每一台套扣2分。 危险性较大工程未巡查或旁站,每一项扣2分。 安全检查 安全检查深度不足,未发现存在的安全隐患,每一个扣1分。 发现的安全隐患未落实责任单位整改,每一次扣1分。 对隐患整改情况未复查,每一次扣2分。 未经总监或驻地监理工程师定期检查,每一次扣1分。 未制定安全生产责任制、教育培训、检查、事故报告等制度, 缺一项扣1分。 未落实全员技术交底,每一人扣1分。 安全监理台账 施 工 单 位 5 查看台帐 台账不全或无具体内容,扣1-2分。 安全生产制度 5 查看台帐 未进行全员三级教育,(并考核合格)每一人扣1分。 16

分包工程未做到“一清二订三落实”(“一清”即分清双方责任 和义务,“二订”即签订合同和安全责任协议,“三落实”即落实安全管理制度、协调方式和时间 ),缺一项扣1分。 安全责任未层层分解,扣2分。 未按制度要求开展安全检查或未落实整改,每一次扣1分。 查无安全生产费用使用台帐,扣5分。 看安全生产费用使用台帐不全,扣1-2分。 台帐 未对施工人员投保意外伤害保险, 扣2分。 查看专职安全管理人员配备不合理,每少一人扣1分。 台帐 特种作业人员无有效资格证书,每一人扣1分。 未对本工程进行危险源识别评价,扣2分。 查未对重大危险源进行实施管理,每一项扣1分。 看应急预案不全,每一项扣2分。 台帐 应急预案无针对性或不具有可操作,每一项扣1分。 未组织应急演练,扣1分。 专项施工10 查施工组织设计中无安全技术措施,扣5分。 “三类人员”无证上岗,每一人扣2分。 安全生产费用 5 人员 5 风险管理 5 17

方案 看危险性较大工程未编制专项安全施工方案,每一项扣2分。 台未制定临时用电方案,扣2分。 帐 专项施工方案未附安全验算结果,每一个扣1分。 方案实施前未经施工单位技术负责人审查同意,每一个扣1分。 方案实施前未经监理工程师审查同意,每一个扣1分。 方案实施前未报建设单位审批同意,每一个扣1分。 查看台帐现场检查 特种设备使用前未经检验检测,每一台扣5分。 特种设备施工无检查、维修保养、使用台账,每一台扣2分。 桩机、支架、施工船舶、施工平台、移动模架等大型设施设备 使用前未经相关单位验收,每一台扣2分。 外露传动部位无安全防护罩,露天设备无防雨设施,每一台扣1分。 危险性较大工程施工时,专职安全管理人员未现场监督,每一 次扣5分。 配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”,每一个扣2 施工设备 10 施工现场 10 现场检分。 查 电闸箱无门、无锁、无防雨措施,漏电保护器参数不符合要求, 每一个扣2分。 18

施工高空作业平台、上下通道、临空、临水外侧未设臵密目式 安全网,每一处扣2分。 临空、临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无安全围护, 每一处扣2分。 危险作业区域未设臵必要的警示标志,每一处扣2分。 跨公路、铁路桥梁施工时未设岗哨管理,或未设臵防护措施, 每一处扣2分。 乙炔瓶、氧气瓶的存放、使用、管理等不符合规定,每一处扣 2分。 个人安全防护不符合规定或使用不准确,每一人扣2分。 支架搭设未符合要求,每一处扣2分。 施工临时用电未采用三相五线制,没有电线线路保护,每一处 扣10分。

检查人员签名: 时间:

建设单位代表签名: 时间:

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附表10 县(市、区)交通局工作考核评价表

项目个数 覆盖率 检查个数 分值 评分 100 100 制度 自查报告 内容齐全、完整、真实 发现问题 处理意见 质量检查 整改落实情况 书面资料 安全检查 发现隐患 处理意见 整改落实情况 书面资料 总评分 评价等级 100 100 100 100 100 100 100 100 100 常态化管理 建立和完善质量安全长效机制的检查

备注:1.工作考核评价等级根据得分分为五个档次,分别为好(90—100分),较好

(70—89分),一般(60—69分),较差(30—59分),很差(0—29分)。

2.各检查指标项评分以100分计,总评分为各项检查指标项评分的平均值。

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本文来源:https://www.bwwdw.com/article/jfq6.html

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